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2018年度驻马店市商务部分门预算地下

作者:王夕 2018年04月15日 国内新闻

2018年度驻马店市商务部分门预算地下

目 录

  第一局部 驻马店市商务局概略

  一、部门预算单位构成

  二、次要职责

第二局部 驻马店市商务局2018年度部门预算状况阐明

一、支出收入预算总体状况阐明

二、支出预算总体状况阐明

三、收入预算总体状况阐明

四、财政拨款支出收入预算总体状况阐明

五、普通公共预算收入预算状况阐明

六、收入预算经济分类状况阐明

七、政府性基金预算收入决算状况阐明

八、“三公”经费收入预算状况阐明

九、其他重要事项的状况阐明

  第三局部 名词解释

  附件:驻马店市商务局2018年度部门预算地下表

  一、部门收支总体状况表

  二、部门支出总体状况表

  三、部门收入总体状况表

  四、财政拨款收支总体状况表

  五、普通公共预算收入状况表

  六、收入经济分类汇总表

  七、普通公共预算“三公”经费收入状况表

  八、政府性基金预算收入状况表

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一局部

驻马店市商务局概略

  一、部门预算单位构成

  归入驻马店市商务局2018年度部门预算编制范围的单位共8个,包括:驻马店市商务局1个行政单位,驻马店市中国国际贸易促进委员会驻马店支会、驻马店市人民政府外商赞扬效劳中心、驻马店市整理标准市场经济次序指导小组办公室3个参照公务员法管理的事业单位,驻马店市畜禽定点屠宰稽查队、驻马店市散装水泥办公室、驻马店市招商引资信息效劳中心、驻马店市开展效劳中心4个财政补助的事业单位。

  二、次要职责

市商务局次要职责是:

(一)贯彻落实国度、省有关国际外贸易和国际、国际经济协作方面的法律、法规和方针、政策,拟订全市相应的开展规划、规则、方法和措施。

(二)拟订并组织施行全市商贸流通、对外贸易、国际经济技术协作等商务任务开展战略、规划、年度方案和政策措施,深化商务范畴变革,推进全市效劳业和经贸产业构造调整。

(三)贯彻落实国度和省对外开放的战略和方针、政策,担任全市对外开放的微观指点和组织协调,拟订全市对外开放久远规划、相关政策措施;研讨推进开放带动主战略施行的长效机制;催促反省对外开放政策措施的落实状况,协调停决对外开放任务中呈现的严重成绩。

(四)担任全市市场体系建立任务,拟订全市国际贸易中临时开展规划,指点大宗产品零售市场规划和城市商业网点规划、商业体系建立,推进乡村市场体系建立,组织施行乡村古代流通网络工程,促进城乡市场体系建立和开展;担任统筹拟订全市流通产业开展规划、促进政策,协调推进我市流通法规体系建立,推进全市流通产业构造调整,指点流通企业变革、流通范畴节能降耗、商贸效劳业和社区商业开展,推进流通规范化和连锁运营、商业特许运营、物流配送等古代流通方式开展;推进流通品牌建立。

(五)拟订并组织施行全市电子商务开展规划和政策措施,鼎力拓展和深化电子商务使用;推进电子商务效劳体系建立,树立电子商务统计和评价体系;标准电子商务运营行为和流通次序。

(六)承当组织施行全市重要消费品市场调控和重要消费材料流通管理的责任,担任树立健全生活必需品市场供给应急管理机制,监测剖析市场运转、商品供求情况,调查剖析商品价钱信息,停止预测预警和信息引导;依照分工担任重要消费品储藏管理和市场调控任务,依法对典当、拍卖、租赁。免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业停止监视管理;按有关规则对成品油和酒类等商品的流通停止监视管理。

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(七)承当牵头协调整理和标准全市市场经济次序任务的责任,拟订全市标准市场运转、流通次序的政策。推进商务范畴建立,树立市场诚信公共效劳平台;担任建立和管理市场经济次序告发赞扬效劳网络;会同有关部门展开打击进犯知识产权、制售冒充伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场次序行为任务。担任全市商务执法任务。

(八)组织施行重要工业品、原资料和重要农产品进出口总量方案;牵头担任全市出口基地建立任务,指点互联网电子商务和移动商务消费渠道的普及,使得支付市场将在不久的将来继续呈现更加美好的增长前景。贸易促进活动和外贸促进体系建立。

(九)担任全市商品进出管理任务,执行国度和省对外贸易、进以及鼓舞技术和成套设备进出口政策;依法监视全市技术引进、设备出口、国度限制出口技术任务。

(十)执行国度和省效劳业、效劳贸易开展方针、政策,拟订我市相关规划和政策措施;承当商贸效劳业(零售、批发、餐饮、住宿、沐浴等)的行业管理任务;会同有关部门制定全市促进效劳出口和效劳外包开展的规划、政策并组织施行,指点效劳贸易基地和效劳外包平台建立。

(十一)担任全市商务零碎触及世界贸易组织相关事务的研讨、指点和效劳任务;承当组织协调、和保证措施及其他与进出口公道贸易相关任务的责任;树立进出口公道贸易预警机制,组织产业损害、反垄断调查,指点协调产业平安应对任务;研讨拟定我市反垄断相关政策,指点企业在国外的反垄断应诉任务。

(十二)拟订全市外商投资政策、变革方案和开展规划并组织施行;依法审核限额内外商(台港澳侨)投资企业设立、变卦、终止事项,依法监视反省外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的状况并协调停决有关成绩;统筹标准对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境管理任务,依法受理、处置境内外投资者的建议和赞扬等。

(十三)担任组织施行我市自在贸易区战略,担任全市各类国度级、省级开发区(经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等)的微观管理、政策指点和任务协调。

(十四)拟订并执行我市对外经济技术协作政策,依法管理和监视我市对外承包工程、对外劳务协作等任务,执行国度有关中国公民出境失业管理政策,牵头担任外派劳务和境外失业人员的权益维护任务;管理触及我市多双边无偿援助和赠款(不含财政协作项下本国政府及国际金融组织对中国赠款)等开展协作业务。

(十五)组织申报、统筹指点并标准管理以驻马店市名义在境内外举行的博览会、展销会、买卖会和国际性会议等大型经贸交流活动。

(十六)牵头担任国际经济技术协作和区域性经贸交流活动,担任境内招商引资及统计任务。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

  第二局部

  驻马店市商务局2018年度部门预AI已经渗透到了生活中的方方面面。在智能交通领域,人工智能技术也正在发挥作用。算状况阐明

  一、支出收入预算总体状况阐明

  市商务局2018年支出总计1931.5万元,收入总计1931.5万元,与2017年相比,收、支总计各添加601.4万元,增长45.21%。次要缘由:根本收入较上年有大幅增长。

  二、支出预算总体状况阐明

  市商务局2018年支出算计1931.5万元,普通公共预算支出1913.5万元,归入普通预算管理的行政事业性免费支出10万元,国有资源有偿运用支出8万元。

  三、收入预算总体状况阐明

  市商务局2018年收入算计1931.5万元,其中:根本收入1798.5万元,占93.11%;项目收入133万元,占6.89%。

  四、财政拨款支出收入预算总体状况阐明

  市商务局2018年财政拨款收支预算1913.5万元。与2017年相比,财政拨款收支预算添加767.2万元,增长66.93%,次要缘由:工资福利收入添加541.2万元、商品效劳收入添加14.5万元、对团体和家庭的补助添加205.7万元等。

  五、普通公共预算收入预算状况阐明

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  市商务局2018年普通公共预算收入年终预算为1931.5万元。次要用于以下方面:普通公共效劳(类)收入1165万元,占60.32%;社会保证和失业(类)收入577万元,占29.87%;医疗卫生(类)收入132.2万元,占6.84%;住房保证(类)收入57.3万元,占2.97%。

  六、收入预算经济分类状况阐明

  依照《财政部关于印发<收入经济分类科目变革方案>的告诉》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起片面施行收入经济分类科目变革,依据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算收入经济分类科目和政府预算收入经济分类科目,两套科目之间坚持对应关系。为顺应变革要求,市商务局《收入经济分类汇总表》由上年仅反映普通公共预算根本收入经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目辨别反映不同资金来源的全部预算收入。

  七、政府性基金预算收入决算状况阐明

  市商务局2018年没有运用政府性基金预算拨款布置的收入。

  八、“三公”经费收入预算状况阐明

  市商务局2018年“三公”经费预算为8.6万元,全部用于公务用车运转维护费。与2017年相比,“三公”经费收入预算数增加4.5万元,增加34.35%。增加的次要缘由为:公务用车增加。

  九、其他重要事项的状况阐明

  (一)机关运转经费收入状况

  市商务局2018年机关运转经费收入预算1064万元,次要保证机构正常运转及正常履职需求。

  (二)政府推销收入状况

  市商务局2018年政府推销预算布置5.1万元,全部为政府推销效劳预算。

  (三)关于预算绩效管理任务展开状况阐明

  2017年,市商务局组织对16个项目停止了预算绩效评价,触及资金293万元。2018年,我局拟组织对8个项目停止预算绩效评价,触及资金133万元。

  (四)国有资产占用状况

  2017年期末,市商务局共有车辆11辆,全部为普通公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上公用设备0台(套)。

  (五)专项转移领取项目状况

  市商务局无担任管理的专项转移领取项目及资金。

  第三局部

  名词解释

  一、财政拨款支出:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业支出:是指事业单位展开专业活动及辅佐活动所获得的支出。

  三、其他支出:是指部门获得的除“财政拨款”、“事业支出”、“事业单位运营支出”等以外的支出。

  四、用事业基金补偿收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款支出”、“事业支出”、“运营支出”和“其他支出”缺乏以布置当年收入的状况下,运用以前年度积聚的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国度规则提取、用于补偿当前年度收支差额的基金)补偿当年收支缺口的资金。

  五、根本收入:是指为保证机构正常运转、完成日常任务义务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两局部。

  六、项目收入:是指在根本收入之外,为完成特定的行政任务义务或事业开展目的所发作的收入。

  七、“三公”经费:是指归入市级财政预算管理,部门运用财政拨款布置的因公出国(境)费、公务用车置办及运转费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等收入;公务用车置办及运转费反映单位公务用车置办费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平安奖励费用等收入;公务接待费反映单位按规则开支的各类公务接待(含外宾接待)收入。

八、机关运转经费:是指为保证行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运转用于购置货物和效劳的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及普通设备置办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运转维护费以及其他费用。

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预算地下附表.xlsx

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